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Comptabilité examen Thesis

Interne chez PT. X (2001)  Examen de TOP des ventes Et opérations Piutng Au PT. United Air Products Indonésie (2001)  Examen des états financiers Les pertes en situation de raison de Foreign Exchange (2002)  Analyse des effets du passage rapport concernent de vérification (2002)  Examen de Top cycle des comptes comptables débiteurs ventes à PT. Tirta Investama (2002)  Unité d'évaluation du Bureau de vérification interne Le Haut Direction des systèmes de Surabaya Banque internationale (2002)  Le rôle du SPI à améliorer l'efficacité de la gestion des RH du PT.

(Persero) Port Indonésie II (2002)  examen collaborateurs de la fonction opérationnelle sur Top Hôtel Kartika Chandra (2002)  Évaluation du rôle de l'Unité de vérification interne afin d'améliorer les dispositions Direction de la conformité Stagiaire Société En PT. Bank Danamon Indonésie, Tbk (2002)  Comprendre évaluation Contre vérificateur éthique (2002)  audit marketing en utilisant une analyse SWOT sur l'efficacité et les compagnies pharmaceutiques PT.

Pradja Pharin (2002)  Examen des Meilleures recettes et dépenses de trésorerie grâce à des audits opérationnels visant à améliorer les contrôles internes dans PT. X (2002)  Présentation du système de vérification de l'environnement contre les meilleurs du transport et environnement de développement Au PT.

Kalbe Farma (2002)  Examen de personnel opérationnel Fonctions Up In Hôtel Kartika Chandra (2002)  Attitude mentale Influence of Internal Auditors premiers résultats des travaux de qualité (2002)  idées Haut vérification de la gestion qualité ISO 9000 International Certification Services Par Sucofindo (SICS) (2002)  Effet de l'indépendance en comptabilité publique Profession (2002)  Examen des immobilisations au PT Voyage Société. X (2002)  Sur la mise en œuvre de la gestion de la vérification du système de santé au travail et de la sécurité au PT.

GE Lighting Indonésie (2002)  étude des perceptions des étudiants, comptes et états financiers à l'égard des rôles d'utilisateur et responsabilités des commissaires aux comptes (2002)  Examen des Achats Opérations Pièces Détachées Aéronautique Au PT. Garuda Indonesia (2002)  évaluer la structure de contrôle interne Jusqu'à cycle des ventes et des encaissements Au PT. Wadin la Terre (2002)  Évaluation de l'information présentée contre les transactions inter-partis avec des parties apparentées et son impact sur les états financiers consolidés (Étude de cas Au PT.

Telkom) (2002) Planif

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